公司之前做的帐是手工帐现在老板要求用金蝶软件入账,请问怎么录入期初数据

2020-06-04

这是启用财务软件必须过程,标准一点说法是“系统初始化”。
它以上期报表期末数为基础,基本流程始下

以前没接触过的,不见意自己来。费时费力。

1、确定手工账表相符、账账相符、账实相符。
2、建立电子账时,需要设置一些基本信息,如确立科目名称、记账凭证类型、银行开户信息、固定资产各项信息(类型、年限、折旧等),工资信息(员工姓名、职务、代发工资的话需要银行卡号等)、存货信息(存货名称、类型、计量单位等),电子账上都有提示,从总账科目至明细账,得一步一步来。需要的内容挺多,挺繁琐的,但这些内容对期初建账很重要,建好以后,就不再这么麻烦了。
这些都设置好,就基本可以录入电子账期初数据了,录入的过程中,基础信息缺少什么内容,再随时补充。
3、电子账各子系统建立好基本信息,从手工明细账里,把基础数据录入系统。做个期初报表,与手工账报表核对相符,就证明建账成功。
4、通常电子账开始建立之初,不能马上放弃手工账,要同时记一段时间,确定电子账运行情况没有任何问题了,才可以完全正确放弃手工账。
5、电子账一定要养成及时备份数据的习惯,记账前,或者结转数据之前,一定要备份一次。否则,后果很严重!

建帐初始化时,将你各个科目的余额输入启用帐套就行了,一定要注意有些明细科目必须要先增加。

没有你这样的做法,什么时候用电脑记账,什么时候把账结了,只把各账户的余额录入账套就行了。没有必要这么啰嗦把三年的账全部录入,工程太大了。

月末,损益类科目要做结转,结转分录:
1、结转各项收入
借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷:本年利润
2、结转期间费用
借:本年利润
贷:管理费用、营业费用、财务费用
3、结转成本支出
借:本年利润
贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、结转税金
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加、所得税

公司之前做的帐是手工帐现在老板要求用金蝶软件入账,请问怎么录入期初数据_ : 主要注意事项: 1往来和固定资产如果客户多(资产多)建议采用核算项目模式,如果客户少可采用明细帐方式(简单些,但客户只能有99个,启用后改不易);2管理费用有些行业如果分摊到有关费用科目,那就不能将其放到“损益类“科目...

我们公司以前是流水账,现在老板要让做正规账,怎么办? : 按规定企业都应当建立正规的财务账.如果现在建账缺少原始凭证,可以组织公司相关人员对公司财务、实物(全部实物,包括固定资产与低值易消耗品)进行一次清点,把清点情况交董事会研究,对失去原始凭证的物品核定出一个合理的价格,并形成文字材料,用这个文字材料作为建立新帐的凭据.

有四家店账都是分开做之前做的是手工帐,现在老板要用金蝶记账,问用金蝶的话怎么建账.要新建4个账号吗_ : 电算化建账,其实就是初始化数据,先新建帐套,设置好程序的相关初始设置,然后录入期初余额,也就是你选用一个月末的数据,比如上月末的所有科目余额数据,录入到软件里 以后的就按照每笔业务在里面做记账凭证就可以了,跟手工是差不多的,只不过你不用再手工做总账明细账了,你的凭证过账,就可以自动生产总账明细账,你在相关模块下就可以查到数据了

以前是一个公司只做一套帐现在新增加一个公司老板要求两个公司?以前 : 很麻烦,然后用正常账一套账,然后以后的保证真实就好了,我的建议是你现在对外还是用应付审计的那一套,但这涉及与以前年度数据衔接的问题,就是调整账必须是依据凭证.我的意思大约是不用应付审计的账了,没有业务也没有凭证就不能调整,如果你要调整必须有原因这不是调整的问题

刚进公司,领导要求做一套手工帐记录公司发生的各类账务,急呀!请有经验的帮助,万分感谢!_ : 感谢也不给点分~~哎~、其实很简单!1,准备好上期期末数,会计要有有连贯性,所以上期期末(本期期初)一定要有2,记账,分清费用和成本,这要不会的话,我也没话说了~3,对账,记录所有的数据后,核对科目及金额4,结转,汇总成本费用,结转到相应科目5,结账,结合期初数计算期末,出报表什么的~6,登帐的话根据各账本的设置记录你各成本费用的发生数就可以了

以前公司没有内账的,现在老板要求内账一起做,以前的很多业务现在都没有凭证,不知道怎么入手? : 不一样的,外帐要有发票,,内帐的话,直接有那些主管的签字的,收据之类的,是真实的账簿

我们公司是装修公司,以前帐都是老板娘做的手工帐,不设会计科目,只管自己明白,不会有人来查账的 : 1.你干的是出纳的活.2.装饰公司会计有些自己特点,首先要明白行业特点,然后设置会计科目,开设会计账户,现金、银行存款账户;材料账户,成本账户,收入账户,费用账户,固定资产账户等.3.做有心人,留心他们如何做的,记下,回去对照.

我们公司内部帐以前一直未做财务报表,现在老板要求做报表,请问怎么做啊,都不知道年出数 : 对现金和实物进行盘点建账的同时核对好应收应付款然后汇总记账做一个资产负债表.以后就以实际数作为期初数,以实际发生数作为本期数登帐报表.

本人是会计新手,我公司以前一直都没有建账,现在老板要求要建账,我都不知点做,有没有高手指点下 : 1、熟悉公司的业务特点2、根据业务特点设置会计科目,这个步骤很关键:(1)往来:如果往来单位不多的,就直接用二级科目核算,如果往来单位很多就用项目核算;(2)存货:如果软件启用进销存模块,就直接用项目核算,软件没有进销存就要自己建立手工台账;(3)费用:根据公司管理的需要来确定核算的明细程度,例如是否要分部门核算3、输入账户的期初余额4、对期初余额试算平衡;5、启用账簿(或者账套)以上内容仅供参考.

我是新手.公司之前都是做流水账,外帐是找别的公司做的,老板现在要我做内帐并做一份资产负债表,有些单据缺少,我可不可以根据流水账做资产负债表??? : 流水账 应该做不成 资产负债表.外账的 资产负债表 又是不准确的. 建议你根据实际情况,两者相接合,根据资产负债表的科目内容 来计算填列 .现金 银行 ,应收 应付. 库存 在产品等 这些可以按你们实际做账数据来填.其他的可以参考 外账来填. 这份资产负债表.做出来是属于内账的.真实的或者说接近真实的. 是给老板自己看的.不能拿出外用